天门市纪委2016年部门决算

发布时间:2017-9-14 来源:tmjjjc2 点击: 字体显示:

天门市纪委2016年部门决算

    

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

()收入支出决算总表

()收入决算表

()支出决算表

()财政拨款收入支出决算总表

()一般公共预算财政拨款支出决算表

()一般公共预算财政拨款基本支出决算表

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

()政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

()政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能及基本信息

(一)单位主要职责
    1、维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;

2、贯彻落实上级关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定;

3、协助市委抓好党风建设,组织协调全市党风廉政建设和反腐败斗争;

4、负责检查并处理市委、市政府各部门,各乡镇(场、园、街道)党的组织和市管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件等。

(二)决算单位基本信息
    1、单位性质。市纪律检查委员会属于正科级行政单位。内设12个科室,12个派驻纪检组,1个反腐倡廉教育基地。
    2、人员组成。在职人员63人,工勤人员7人,退休干部8人。

3、经费保障范围。经费主要保障12个科室,12个派驻纪检组日常性支出及办案经费,10台执纪执法用车支出,25 部公务电话支出。
    二、部门决算单位构成

天门市纪委的部门决算仅指委局机关。

第二部分 2016年度部门决算表

一、部门决算表

()收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:中共天门市纪律检查委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,379.97

一、一般公共服务支出

29

1,360.75

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

0.32

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

19.22

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

1,380.29

本年支出合计

52

1,379.97

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

439.41

    年末结转和结余

54

439.73

 

27

 

 

55

 

总计

28

1,819.70

总计

56

1,819.70

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

()收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:中共天门市纪律检查委员会

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,380.29

1,379.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.32

 

201

一般公共服务支出

1,380.29

1,379.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.32

 

20111

纪检监察事务

1,380.29

1,379.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.32

 

2011101

  行政运行

497.14

496.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.32

 

2011102

  一般行政管理事务

883.15

883.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

()支出决算表

支出决算表

 

 

公开03

 

部门:中共天门市纪律检查委员会

金额单位:万元

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

1,379.96

549.43

830.53

0.00

0.00

0.00

 

 

201

一般公共服务支出

1,360.74

549.43

811.31

0.00

0.00

0.00

 

 

20111

纪检监察事务

1,360.74

549.43

811.31

0.00

0.00

0.00

 

 

2011101

  行政运行

549.43

549.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2011102

  一般行政管理事务

811.31

0.00

811.31

0.00

0.00

0.00

 

 

212

城乡社区支出

19.22

0.00

19.22

0.00

0.00

0.00

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

19.22

0.00

19.22

0.00

0.00

0.00

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

19.22

0.00

19.22

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

()财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

                                                     公开04

 

部门:中共天门市纪律检查委员会

 

金额单位:万元

 

    

    

 

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

1,379.97

一、一般公共服务支出

31

1,360.75

1,360.75

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

19.22

0.00

19.22

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

1,379.97

本年支出合计

54

1,379.97

1,360.75

19.22

 

 

25

 

 

55

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

439.41

年末财政拨款结转和结余

56

439.41

439.41

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

27

420.19

 

57

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

19.22

 

58

 

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

总计

30

1,819.38

总计

60

1,819.38

1,800.16

19.22

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

()一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:中共天门市纪律检查委员会

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1,360.74

549.43

811.31

 

201

一般公共服务支出

1,360.74

549.43

811.31

 

20111

纪检监察事务

1,360.74

549.43

811.31

 

2011101

  行政运行

549.43

549.43

0.00

 

2011102

  一般行政管理事务

811.31

0.00

811.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

部门:中共天门市纪律检查委员会

 

金额单位:万元

 

 

人员经费

公用经费

 

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

 

 

301

工资福利支出

362.33

302

商品和服务支出

107.32

310

其他资本性支出

0.00

 

 

30101

基本工资

133.24

30201

办公费

20.06

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

30102

津贴补贴

129.86

30202

印刷费

11.63

31002

办公设备购置

0.00

 

 

30103

奖金

73.34

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

 

 

30104

其他社会保障缴费

5.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

 

 

30106

伙食补助费

3.42

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

 

 

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

2.25

31008

物资储备

0.00

 

 

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

 

30199

其他工资福利支出

17.47

30209

物业管理费

1.04

31010

安置补助

0.00

 

 

303

对个人和家庭的补助

79.78

30211

差旅费

1.23

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

 

 

30302

退休费

37.60

30213

维修()

1.09

31013

公务用车购置

0.00

 

 

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

4.44

31019

其他交通工具购置

0.00

 

 

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

9.17

31020

产权参股

0.00

 

 

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

 

 

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.44

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

 

 

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

 

 

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

 

 

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

30311

住房公积金

38.58

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

 

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

 

 

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

 

 

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

7.43

399

其他支出

0.00

 

 

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

5.82

39906

赠与

0.00

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

3.60

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

42.72

 

 

 

 

 

人员经费合计

442.11

公用经费合计

107.32

 

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

(六)  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:中共天门市纪律检查委员会

 

金额单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

42.55

0.00

36.01

0.00

36.01

6.54

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

    ()政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:中共天门市纪律检查委员会

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

19.22

0.00

19.22

0.00

19.22

0.00

 

212

城乡社区支出

19.22

0.00

19.22

0.00

19.22

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

19.22

0.00

19.22

0.00

19.22

0.00

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

19.22

0.00

19.22

0.00

19.22

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

()政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开09

 

编制单位:中共天门市纪律检查委员会

金额单位:万元

 

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、 2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计1380.29万元,支出总计1379.97万元。与上年度相比,收入总计增加166.38万元,增长13.7%;支出总计增加287.21万元,增长26.3%增减原因主要是人员增加,导致项目支出增加。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入1380.29万元,其中:财政拨款收入1379.97万元,占99.99%;其他收入0.32万元,占本年收入合计的0.01%

(三)支出决算情况

 XX年度本年支出1379.97万元,其中:基本支出549.43万元,占本年支出合计的39.82%;项目支出830.53万元,占本年支出合计的60.18%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算合计1819.38万元,其中:一般公共预算财政拨款1379.97万元,占收入决算合计的75.85%;年初财政拨款结转和结余439.41万元。

2016年度财政拨款支出决算合计1819.38万元,其中:一般公共预算财政拨款1360.75万元,占支出决算合计的74.75%;政府性基金预算财政拨款19.22万元,占支出决算合计的1.06%。年末财政拨款结转和结余439.41万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为1360.74万元,其中:基本支出549.43万元,占本年支出合计的40.38 %;项目支出811.31万元,占本年支出合计的59.62 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增长332.76万元,增长32.37%增涨原因主要是人员增加,导致项目经费增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计549.43万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费442.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费107.32万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为42.55万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费36.01万元,公务接待费6.54万元。

2016年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元。

2016年“三公”经费决算比去年减少3.27万元,主要原因是按照八项规定要求,严格控制因公临时出国(境)团组数量和规模;公务用车购置及运行费减少的主要原因是从严审核车辆维修报销票据;公务接待费增加主要是因为协助上级及外地纪委办理案件增多。其中:因公出国(境)费减少2.60万元,公务用车购置及运行费增加减少2.76万元,公务接待费增加2.09万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境0

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元 2016年使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费36.01万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。 2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。截至 2016年底,本部门共有公务车辆10辆,价值199.92万元。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待调研考察、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出,共计接待85批次,320人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

 2016年度年初结转和结余19.22万元;本年收入0万元;本年支出19.22万元;年末结转和结余0万元。与上年度相比,政府性基金预算财政拨款收入总计减少84万元,降低100%;支出总计减少45.56万元,降低70.3%。减少原因主要有预算拨款减少。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,委局机关运行经费支出107.32万元,比上年增加78.03万元,增加46.94%增长原因主要是新成立派驻纪检组和巡视办开支。

(二)政府采购支出情况说明

2016年度,本部门政府采购金额0万元。

第四部分 名词解释

一、部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 


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